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送心意

沈家本老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-03-10 09:54

您好,彌補(bǔ)以前年度虧損是都是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)的,所以你應(yīng)該在所屬期18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行彌補(bǔ)17年度的虧損。 
為您提供解答,如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦。

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-03-10 10:14

老師,那這虧損的5萬(wàn),如何扣除呢?我18年4個(gè)季度正常預(yù)繳不會(huì)交多所得稅么?因?yàn)槲胰ツ晏潛p了5萬(wàn)

沈家本老師 解答

2019-03-10 10:42

您好,您在預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損是沒(méi)有關(guān)系的,彌補(bǔ)以前年度虧損是在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ),如果您之前四個(gè)季度之前多交了,匯算清繳之后是可以申請(qǐng)退稅的。 
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-03-10 11:11

老師,虧損的那5萬(wàn),是在稅前利潤(rùn)也就是利潤(rùn)總額基礎(chǔ)上調(diào)減是吧

沈家本老師 解答

2019-03-10 12:39

您好,您的理解是正確的。

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您好,彌補(bǔ)以前年度虧損是都是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)的,所以你應(yīng)該在所屬期18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行彌補(bǔ)17年度的虧損。 為您提供解答,如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦。
2019-03-10 09:54:09
18年彌補(bǔ)的是那年的
2020-03-05 14:21:15
你2017年利潤(rùn)表是盈利4萬(wàn),然后所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整2萬(wàn),如果是這樣的,相當(dāng)于你2017年的應(yīng)納稅所得稅是6萬(wàn)(4+2),可以彌補(bǔ)虧損是5萬(wàn),如果你是納稅調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額就是4萬(wàn)的話,可以稅前彌補(bǔ)虧損就是
2018-04-19 11:20:57
你好,多交的可以申請(qǐng)退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2019-04-12 08:50:26
4季度申報(bào)的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
2018-12-14 16:20:32
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