
公司的外賬以前是別人再做,現(xiàn)在交回公司自己做了,但是交回來的賬我發(fā)現(xiàn)去年的期末余額試算不平衡,實(shí)在找不出來原因了就做了其他應(yīng)付款-移交賬目差額,最后試算平衡了??墒墙衲晡易鐾?,2月份的賬目之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表不相等,差額還是當(dāng)時(shí)試算不平衡時(shí)的差額,這個(gè)問題怎么解決呀
答: 會(huì)不會(huì)是你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式有問題?
公司的外賬以前是別人再做,現(xiàn)在交回公司自己做了,但是交回來的賬發(fā)現(xiàn)去年的期末余額試算不平衡,不能啟用電子賬,應(yīng)該怎么辦呀
答: 你好,如果金額不是很大,可以將差額計(jì)入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――賬務(wù)移交差額,這樣先掛著,以后發(fā)現(xiàn)問題可以先通過這個(gè)調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建賬時(shí)試算已平衡,已做了一部分賬務(wù)后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初不平衡,不平衡的差額是8000,這個(gè)8000元就是應(yīng)付賬款的8000,因?yàn)樯掀谄谀?yīng)付賬款其中一個(gè)二級(jí)科目是借方余額8000,所以在建賬的時(shí)候?qū)⑦@個(gè)8000錄入為應(yīng)付賬款貸方-8000,現(xiàn)在做完部分賬務(wù)發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,請(qǐng)問要怎么處理呢?
答: 數(shù)據(jù)沒有問題,取數(shù)的問題,可以看下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款的取數(shù)


Grace~ 追問
2019-03-09 23:32
三寶老師 解答
2019-03-09 23:41
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2019-03-09 23:43
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2019-03-09 23:48