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小妖
于2019-03-09 15:34 發(fā)布 ??1479次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-09 15:35
你好,你是指從待抵扣進項稅額轉到進項稅額的意思嗎?
小妖 追問
2019-03-09 15:37
是的
鄒老師 解答
2019-03-09 15:38
你好 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 這個分錄可以沒有附件
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待抵扣進項稅余額在貸方賬務處理
答: 你好,年末都結轉到轉出未交增值稅。
待抵扣進項稅認證當月賬務處理應該怎么做?憑證后面應該付什么單據(jù)?
答: 你好,你是指從待抵扣進項稅額轉到進項稅額的意思嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月取得的進項專票未認證,可以用應交稅費~待認證進項稅額做賬務處理嗎?還是待抵扣進項稅額?
答: 你好 是的 可以走這個科目的 應交稅費~待認證進項稅額
老師,一般當月進項發(fā)票都勾選認證抵扣了,為什么還會產(chǎn)生很多以前年度的進項發(fā)票在勾選系統(tǒng)呢?這些發(fā)票就是賬務處理做賬所說的以前年度累計下來的待抵扣進項稅額嗎
討論
11月進項票大于銷項票 沒有做賬務處理進項稅額在應交稅金-待抵扣進項稅額中12月進項稅額還是大于銷項票 老師怎么做能具體區(qū)分開已經(jīng)抵扣的還有沒有抵扣的進項稅啊
增票未勾選賬務處理做到待認證里,申報表二待抵扣進項稅額也不填,這樣處理對嗎?
你好老師;我想請教2018年購進的農(nóng)產(chǎn)品原材料,當時進項稅額已經(jīng)記賬記人待抵扣進項稅額,現(xiàn)在原材料非正常損失,賬務處理
三月之后抵減嗎,不用放入待抵扣進項稅額賬務處理嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624526 個
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小妖 追問
2019-03-09 15:37
鄒老師 解答
2019-03-09 15:38