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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-09 10:26

您好,本期的進項稅額大于銷項稅額,期末形成留抵稅額。該留抵稅額是不需要做專門的會計分錄的。 
該留抵稅額可以自動在以后月份的應繳稅額當中進行抵減。 
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您好,本期的進項稅額大于銷項稅額,期末形成留抵稅額。該留抵稅額是不需要做專門的會計分錄的。 該留抵稅額可以自動在以后月份的應繳稅額當中進行抵減。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-09 10:26:46
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-11 14:40:58
你好 留抵的進項稅不做賬務處理
2019-03-09 11:21:00
您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
你好 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅
2020-02-27 14:21:17
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