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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-09 09:54

在上年12月進(jìn)行反記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的進(jìn)銷項

Cyx 追問

2019-03-09 09:58

那不就跟上年報上去的數(shù)據(jù)不一樣?是等到匯算清繳還是報年報的時候數(shù)據(jù)不一樣是嗎?

Cyx 追問

2019-03-09 09:59

還有就是賬上銷項跟進(jìn)項轉(zhuǎn)出是沒有數(shù)據(jù)的,只有進(jìn)項有,是留抵的,這樣要怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

果果老師 解答

2019-03-09 10:30

進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn)不會影響報表數(shù),只是應(yīng)交稅費二級科目有所變動 
若只有進(jìn)項有,做進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn) 
    借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
        貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 
   借    應(yīng)交稅費-未交增值稅 
      貸    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-10-27 16:53:26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-01-06 09:02:01
你好,一般納稅人月底是需要做進(jìn)項稅額,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)處理的
2019-10-10 14:58:28
在上年12月進(jìn)行反記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的進(jìn)銷項
2019-03-09 09:54:57
可以
2017-02-07 14:22:57
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