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送心意

馬老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-03-08 16:51

那你就只能白條入賬  賬務(wù)處理和有發(fā)票的分錄都是一模一樣的 只是沒有稅金

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那你就只能白條入賬 賬務(wù)處理和有發(fā)票的分錄都是一模一樣的 只是沒有稅金
2019-03-08 16:51:17
本月對貨物暫估入賬,收到發(fā)票,沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019-03-13 12:29:41
進(jìn)貨按發(fā)票的做賬務(wù)處理,出貨按發(fā)票做銷售處理。只是說沒有進(jìn)貨發(fā)票,需要多交企業(yè)所得稅
2019-05-23 13:33:52
已入庫的貨物,入庫時(shí)單位自己需要開具入庫單。如果沒有收到發(fā)票,也要暫估入賬: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——應(yīng)付暫估 如果沒有收到發(fā)票,即沒有收到合法的稅前可以抵扣的憑證,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),這一部分存貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額就不能在利潤中扣減,要加回利潤,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額。 暫估入賬已結(jié)轉(zhuǎn)成本后期沖回的會計(jì)分錄: 收到發(fā)票后的處理,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-03-13 18:29:16
你好,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目 匯算清繳需要對無票成本做納稅調(diào)增處理
2019-07-04 13:18:21
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