
12月份做了兩張暫時(shí)未開(kāi)票收入 稅交了 分錄為 借 應(yīng)收賬款–A公司 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 1月份發(fā)票開(kāi)了,分錄為 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–A 公司 對(duì)嗎?
答: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入–A 公司 可以這樣做,不影響當(dāng)期損益
我上月客商寫錯(cuò)了 上月做的分錄未開(kāi)票暫估收入 借:應(yīng)收賬款—A客商 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A客商 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 把客商改成B了 開(kāi)了票 怎么做分錄
答: 你好,可以把原分錄紅沖,再做一個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,問(wèn)一下,當(dāng)月的業(yè)務(wù)收入,要次月或后期某月才開(kāi)票,公司要求按業(yè)務(wù)收入來(lái)入賬,這樣子做對(duì)不對(duì),當(dāng)月:借:應(yīng)收賬款——暫估 A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A 次月開(kāi)票:借:應(yīng)收賬款——暫估 -A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -A 借:應(yīng)收賬款——某單位 A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A-B 應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng))B
答: 你好!按稅務(wù)局規(guī)定只要滿足銷售確認(rèn)要求就要計(jì)算收入,借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))不是暫估。


創(chuàng)業(yè)公社 追問(wèn)
2019-03-08 14:46
創(chuàng)業(yè)公社 追問(wèn)
2019-03-08 15:36
果果老師 解答
2019-03-08 15:38
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2019-03-08 15:56
果果老師 解答
2019-03-08 17:29