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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-08 09:17

您好,以前月份的增值稅申報表申報錯誤,您需要攜帶正確的紙質(zhì)申報表到稅務機關大廳進行更正申報。 
為您提供解答,如滿意請五星好評哦。

酸檸檬 追問

2019-03-08 09:19

就只帶正確的附表四的紙質(zhì)資料去就行了嗎,還需要帶其他什么嗎?如果不去做更正申報有什么后果和風險啊

沈家本老師 解答

2019-03-08 09:26

您好,您需要把所屬月份的增值稅申報表都帶過去,如果您不進行更正申報的話,應該會影響以后期間的申報的,而且還是建議您及時去更正申報。 
為您提供解答,祝學習愉快

酸檸檬 追問

2019-03-08 09:27

好的,謝謝老師

沈家本老師 解答

2019-03-08 09:30

為您提供解答是我的榮幸,祝學習愉快

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相關問題討論
你好,稅額抵減與減免稅額是二個概念!附表四填的是直接抵減應交稅款的項目,減免稅,是要申請后免稅的項目。
2018-03-24 16:26:31
你好,你是有扣除數(shù)據(jù)嗎
2019-07-03 09:31:29
按你們開票情況一一填入,這個是全額抵扣的
2020-05-22 15:34:02
您好,以前月份的增值稅申報表申報錯誤,您需要攜帶正確的紙質(zhì)申報表到稅務機關大廳進行更正申報。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-08 09:17:41
您好,有預繳的情況就可以填寫
2019-12-12 17:11:01
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