老師,要是外購的稅金要坐成本里嗎 問
是普票就計(jì)入成本,專票可以抵扣的不計(jì)入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 問
那個(gè)就是科目招待費(fèi) 答
老師想請(qǐng)問一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開始聘用了一個(gè)4級(jí)殘疾人員,6月 問
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑欠褚獑为?dú)備案 答
老師您好 開發(fā)票社保一臺(tái)金額較大 可以分四張金 問
可以那樣開的,沒問題的哈 答

建筑企業(yè)被掛靠方收到掛靠方交納的稅款,內(nèi)賬怎么入賬?
答: 你好,收到與實(shí)際繳納有差價(jià)嗎?
老師,我來到這個(gè)建筑企業(yè),他家外賬一直代賬公司,我想做內(nèi)賬,但是他家一直就沒建內(nèi)賬,我想從2020年一月開始建賬,我該如何建,從哪些方面入手呢
答: 你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初的 比如貨幣資金,存貨,固定資產(chǎn),往來科目,實(shí)收資本等 如果存貨不好盤點(diǎn)的可以參考賬外賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們建筑企業(yè),我做的是內(nèi)賬,月末增值稅咋處理
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款


劉 追問
2019-03-08 08:51
鄒老師 解答
2019-03-08 08:52