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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-08 08:50

你好,收到與實(shí)際繳納有差價(jià)嗎?

追問

2019-03-08 08:51

老師,有的

鄒老師 解答

2019-03-08 08:52

你好 
收到,借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款 
支付 借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款    其他業(yè)務(wù)收入

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你好,收到與實(shí)際繳納有差價(jià)嗎?
2019-03-08 08:50:34
你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初的 比如貨幣資金,存貨,固定資產(chǎn),往來科目,實(shí)收資本等 如果存貨不好盤點(diǎn)的可以參考賬外賬的
2020-01-05 19:39:04
根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做分錄,然后登記賬簿,出具報(bào)表就是了
2017-02-27 09:36:07
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-09 10:57:41
你好,你們可以按合同金額確認(rèn)收入,因?yàn)槟闶莾?nèi)賬
2022-04-11 15:35:45
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