新接一家賬,前任會計的資產(chǎn)負債表是平的,但是與實際數(shù)額不符,也沒有她之前的賬和憑證,我應(yīng)該怎么調(diào)整然后重新做呢,應(yīng)付賬款數(shù)和老板娘的實際應(yīng)付數(shù)也對不上,應(yīng)付利潤還是個負數(shù),怎么調(diào)過來呢
云淡風(fēng)輕
于2019-03-08 08:43 發(fā)布 ??932次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-03-08 09:20
您好,這種情況需要讓前任會計將之前的賬務(wù)憑證申報表交接給你才可以進行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對的期初數(shù)進行賬務(wù)處理
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您好,這種情況需要讓前任會計將之前的賬務(wù)憑證申報表交接給你才可以進行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對的期初數(shù)進行賬務(wù)處理
2019-03-08 09:20:26

同學(xué)你好,如果是內(nèi)賬,就根據(jù)實際的來做調(diào)整,需要做備注說明。
2021-01-23 08:52:12

您好,應(yīng)該查出具體原因,再進行調(diào)整。或者先調(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢,再查明原因進行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43

你好,可以不調(diào)整的
如果要調(diào)整得修改你的期初數(shù)據(jù)了
2020-06-09 08:41:22

你好,需要知道錯誤的是多少,正確的應(yīng)當是多少,才可以做調(diào)整分錄的
2017-11-03 15:55:42
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