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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-08 09:20

您好,這種情況需要讓前任會計將之前的賬務(wù)憑證申報表交接給你才可以進行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對的期初數(shù)進行賬務(wù)處理

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 12:06

前任會計聯(lián)系不上了,之前的賬表也沒給交,這是一家內(nèi)賬,我想把它改成實際數(shù)去重新建賬,應(yīng)付賬款減少一萬多,對方的科目寫什么呢,現(xiàn)金也能對上啊

小黎老師 解答

2019-03-08 13:13

您好,可以的。調(diào)整未分配利潤

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 13:50

我是把賬面上多出來的這部分應(yīng)付賬款增加到未分配利潤里面嗎?

小黎老師 解答

2019-03-08 13:52

您好,剛剛你說要少付一萬多的應(yīng)付賬款啊,那就調(diào)整到未分配利潤

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 13:54

就是賬面與實際不符,賬上應(yīng)付是36萬多,和供應(yīng)商對的數(shù)是35萬多,而且有個應(yīng)付利潤還是個負數(shù),都不知道咋整的

小黎老師 解答

2019-03-08 13:59

您好,那就可以直接調(diào)到未分配利潤上

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您好,這種情況需要讓前任會計將之前的賬務(wù)憑證申報表交接給你才可以進行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對的期初數(shù)進行賬務(wù)處理
2019-03-08 09:20:26
同學(xué)你好,如果是內(nèi)賬,就根據(jù)實際的來做調(diào)整,需要做備注說明。
2021-01-23 08:52:12
您好,應(yīng)該查出具體原因,再進行調(diào)整。或者先調(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢,再查明原因進行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,可以不調(diào)整的 如果要調(diào)整得修改你的期初數(shù)據(jù)了
2020-06-09 08:41:22
你好,需要知道錯誤的是多少,正確的應(yīng)當是多少,才可以做調(diào)整分錄的
2017-11-03 15:55:42
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