
公司去年建造了一個(gè)鋼架大棚,有合同,安裝完成按合同金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),未付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有40萬(wàn),老板說(shuō)不付了。如何平賬呢,總不能應(yīng)付賬款總掛賬呀。
答: 你好!你借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
企業(yè)購(gòu)固定資產(chǎn),合同已交財(cái)務(wù),首次付款,“是借記預(yù)付賬款貸記銀存好?“”還是借記固定資產(chǎn),貸記應(yīng)付賬款,再做一筆借記應(yīng)付賬款貸記銀存“?
答: 你好,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票才是計(jì)入固定資產(chǎn)核算
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師固定資產(chǎn)合同已簽,款未付,但設(shè)備已到位開始使用,對(duì)方后面付了一點(diǎn)預(yù)付款開了一點(diǎn)票,這種情況如何入賬?
答: 同學(xué)你好 發(fā)票不是一次性開完?


肖芳 追問(wèn)
2019-03-07 15:25
宋生老師 解答
2019-03-07 15:25
肖芳 追問(wèn)
2019-03-07 15:29
宋生老師 解答
2019-03-07 15:30
肖芳 追問(wèn)
2019-03-07 15:31
宋生老師 解答
2019-03-07 15:33
肖芳 追問(wèn)
2019-03-07 15:35
宋生老師 解答
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