
支付務(wù)工費(fèi)應(yīng)付8525.6,實(shí)際支付8525怎么做賬?
答: 你好,差額可以沖紅原來的管理費(fèi)用等,或者計(jì)入營業(yè)外收入
實(shí)際應(yīng)發(fā)工資3000,實(shí)際支付工資3010元,多付10元怎么做賬?
答: 多付10元可計(jì)入工資費(fèi)用
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,一般對公轉(zhuǎn)款,抹零的這部分怎么做賬,比如本應(yīng)支付300.68元,實(shí)際對公只付了300.65元,這少的0.03元怎么平賬?
答: 你好!營業(yè)外收入就可以
如果我掛應(yīng)付賬款a公司是15000元,但是我實(shí)際支付他14550元,扣了他3點(diǎn)的稅450元,我應(yīng)該怎么沖賬?
老師,應(yīng)付賬款是13000元,對方優(yōu)惠1000元,實(shí)際支付12000元,這個優(yōu)惠的1000元繼續(xù)掛應(yīng)付賬款嗎?
總工會對于疫情留當(dāng)?shù)剡^年有補(bǔ)貼,由企業(yè)先墊付,總工會再根據(jù)實(shí)際支付情況來撥付給企業(yè)工會,這個如何做賬?屬于上級補(bǔ)助收入嗎?


零@點(diǎn) 追問
2019-03-07 12:43
徐阿富老師 解答
2019-03-07 12:48