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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-12-22 11:36

如果銷項稅1000,進項稅已認證2000,按照申報表自動留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點稅,可不可以申報抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認證相符且本期申報抵扣”填稅額1500就可以了? 
萬分感謝

李老師 解答

2015-12-22 11:37

不可以哦   要寫 2000 形成留抵扣的     你可以做一些無票收入 或者不要認證那么多進項

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如果銷項稅1000,進項稅已認證2000,按照申報表自動留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點稅,可不可以申報抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認證相符且本期申報抵扣”填稅額1500就可以了? 萬分感謝
2015-12-22 11:36:33
附表2 你按你認證進項稅額填寫本期認證本期申報抵扣欄次就可以,附表4 填寫本期發(fā)生額這個按進項稅額*10%填寫
2020-06-01 10:55:55
您好,增值稅申報了嗎?申報表中增值稅要交多少
2020-05-11 10:09:02
不產(chǎn)生增值稅 所以附加也不交
2019-10-17 14:55:34
按你實際交增值稅去計提,10-5-0.5
2019-07-12 16:52:18
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