
一月已交了12月增值稅的,但在2月交1月報表時,出現(xiàn)12月欠稅狀態(tài),當時沒注意看提交了.現(xiàn)在3月交2月表時我才發(fā)現(xiàn)欠稅位置上是12月的稅款金額,現(xiàn)在怎么處理呀(每月稅都交了的)
答: 你好 實際繳納了稅費 顯示沒繳納 去你所屬稅局查原因。
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目 。?老師這句話的意思是不是上個月我欠了45738.14這個月用留底稅額抵欠這個稅款,分錄是不是這樣做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額-45738.14貸:應交稅費-未交增值稅-45738.14都做付的呀
答: 是的,這個是都做負數(shù)表示
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月報稅了,是欠稅款,這個月能報嗎
答: 你好,嗯嗯,可以申報,但是稅款盡快去繳納,有滯納金的

