
出口退稅逾期申報(bào),做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
答: 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開具其他發(fā)票欄次申報(bào)
請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),沖回原出口時(shí),轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進(jìn)項(xiàng)稅部分, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年申報(bào)出口退稅,增值稅申報(bào)表怎么處理的
答: 您好,申報(bào)退稅與增值稅申報(bào)表無關(guān)的!過年度也是
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬
老師?我公司委托進(jìn)出口公司代理進(jìn)口原材料,進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值 稅如何做賬務(wù)處理?進(jìn)口增值稅如如申報(bào)?
外貿(mào)出口行業(yè)的一般納稅人,月初應(yīng)該先做增值稅申報(bào),然后社保申報(bào),個(gè)稅申報(bào),賬務(wù)處理后月報(bào)?


張偉歡 追問
2019-03-07 11:07
樸老師 解答
2019-03-07 11:08
張偉歡 追問
2019-03-07 11:11
樸老師 解答
2019-03-07 11:16