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送心意

答疑郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 13:05

具體的那個(gè)科目有余額

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:05

請(qǐng)問(wèn)賬上怎么調(diào)整。

答疑郭老師 解答

2019-03-06 13:06

具體的那個(gè)明細(xì)科目有余額

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:07

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

答疑郭老師 解答

2019-03-06 13:08

你是一般納稅人這個(gè)還有三級(jí)科目的

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:09

我年底調(diào)過(guò)賬了,應(yīng)交稅金-未交增值稅已經(jīng)調(diào)整完了為零啊

答疑郭老師 解答

2019-03-06 13:09

應(yīng)交增值稅和未交不是一個(gè)科目,你看三級(jí)科目

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:09

就是應(yīng)交稅金二級(jí)科目增值稅有余額。

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:11

二級(jí)科目有余額沒(méi)關(guān)系是嗎

答疑郭老師 解答

2019-03-06 13:13

不是,你應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)三級(jí)科目的,你用不到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,你的應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷(xiāo)項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 13:16

這個(gè)我明白,我也從看過(guò)二級(jí)科目的余額,之前也有稅金計(jì)提不對(duì)的情況,還有留票未抵扣的,現(xiàn)在交接呢,我只把未交增值稅和應(yīng)交稅金各附加稅金調(diào)平了,但是應(yīng)交增值稅二級(jí)總科目仍然有余額,對(duì)方會(huì)計(jì)要求我把二級(jí)總科目調(diào)平。跪求老師!

答疑郭老師 解答

2019-03-06 15:02

不知道原因我不敢給你調(diào)整,再說(shuō)了把你怎么能用到他應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,截圖分錄

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 15:03

這是余額表,交接的時(shí)候?qū)Ψ阶屛野褢?yīng)交增值稅調(diào)平

答疑郭老師 解答

2019-03-06 15:17

別拍照,截圖看下,然后把分錄截圖,是不是之前是小規(guī)模

答疑郭老師 解答

2019-03-06 15:17

圖片一點(diǎn)看不清楚

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 15:28

一直都是一般納稅人

答疑郭老師 解答

2019-03-06 15:36

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)減免稅款的余額 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交

我就是超人^_^ 追問(wèn)

2019-03-06 15:45

老師,我知道是應(yīng)該把這個(gè)三萬(wàn)多的余額轉(zhuǎn)出,但是公司沒(méi)有未交稅金啊,轉(zhuǎn)出之后怎么辦???

答疑郭老師 解答

2019-03-06 15:46

轉(zhuǎn)出未交余額在貸方嗎?在貸方表示有稅沒(méi)有交,得查原因,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)和你的增值稅報(bào)表核對(duì)

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具體的那個(gè)科目有余額
2019-03-06 13:05:17
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見(jiàn) 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
一般月末未交增值稅也會(huì)有余額的,因?yàn)槎际窍略?5前才繳納增值稅的,繳納后未交增值稅科目沒(méi)有余額。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-04 11:11:51
您好,月末時(shí),進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個(gè)明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
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