
上月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致當(dāng)月繳納了1.69元的增值稅,后期更正申報(bào),但已經(jīng)扣了款了。 這1.69元我應(yīng)該怎么做分錄,記營業(yè)外支出嗎?更正申報(bào)是當(dāng)月不繳增值稅
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外支出吧,
賬上的增值稅比申報(bào)表少1分錢,只能再做個(gè)借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
答: 只能再做個(gè)借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)增值稅比我賬上多5分錢,是不是需做個(gè) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.05貸 營業(yè)外支出
答: 你好,找出原因調(diào)整,未查明可以做,借 營業(yè)外支出0.05,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.05

