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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-05 12:17

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

玻璃心 追問

2019-03-05 12:28

貸什么?

玻璃心 追問

2019-03-05 12:33

我說錯了,比如我主營業(yè)務(wù)成本是3000,進項稅是480.其他應(yīng)收款是3480元,可以教一下完整的分錄嗎?上個月已經(jīng)認證的票已經(jīng)作廢了,

郭老師 解答

2019-03-05 12:35

借主營業(yè)務(wù)成本-3000其他應(yīng)收款3480 
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出480

玻璃心 追問

2019-03-05 12:37

月末的時候進項稅轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2019-03-05 12:38

和你進項銷項一樣,月結(jié)轉(zhuǎn)的就結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)的這月不用結(jié)轉(zhuǎn)

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借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-03-05 12:17:33
你好 墊付的時候 借方其他應(yīng)收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應(yīng)該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應(yīng)收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有錯誤的,12月份調(diào)整分錄應(yīng)當是 借;其他應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)成本 收到發(fā)票 借;相關(guān)科目 貸;其他應(yīng)收款
2018-01-17 11:46:40
這個要根據(jù)你企業(yè)的真實經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行判斷。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000確定不用給了?
2016-12-20 14:49:42
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