
小規(guī)模印花稅購進的部分一直沒交,可以這個月一次性都補交了嗎?今年減半了,但如果所屬期去年的話怎么辦?
答: 您好,按照去年的政策繳納
上一年的印花稅的賬簿印花交錯了,今年更正了嗯,減半征收將去年的印花稅,直接抵了一半,剩下了一半劉這個月繳稅屬可以抵,想問一下,會計分錄怎么做?
答: 資金賬本的嗎 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的印花稅有月份申報錯誤,現(xiàn)在如果去更正的話,只能更正當(dāng)期的對嗎?更正后補交的稅是今年扣?去年帳可以不動,今年分錄補一個補交2017年印花稅的嗎
答: 你好,之前有錯誤的都可以更正的 然后在今年做相應(yīng)的更正分錄就是了
我門2022年有印花稅沒交,現(xiàn)在交合同是2022年的,所屬期我可以直接填今年嗎?剛剛把所屬期填去年,說不是今年的提交不了
租賃合同的印花稅怎么算?租賃合同上寫著租賃期是三年,每個月租賃一萬,我們是每個月要交印花稅還是在租賃期內(nèi)交一次就可以了?如果交一次,是不是直接按照一萬五乘以萬分之一再減半就可以了?
老師,我在補交之前年度的實收資本的印花稅時,稅款所屬期顯示的是現(xiàn)在的時間,請問這個怎么辦?像2017年每個月實收資本都有增加,這個可以一次性補一年的嗎?

