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送心意

田老師

職稱會計(jì)師

2015-07-20 10:54

實(shí)收資本是350萬呀

純情的向日葵 追問

2015-07-20 10:56

新廠沒有重新注冊

純情的向日葵 追問

2015-07-20 11:22

是的,是不是內(nèi)賬就入實(shí)收資本,那外賬呢

純情的向日葵 追問

2015-07-20 11:34

哦,謝謝老師

田老師 解答

2015-07-20 10:46

實(shí)收資本

田老師 解答

2015-07-20 10:57

你不是說是內(nèi)賬嗎?

田老師 解答

2015-07-20 11:31

是內(nèi)賬就入實(shí)收資本,外賬按發(fā)票做賬

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相關(guān)問題討論
實(shí)收資本
2015-07-20 10:46:54
你好!你們是生么單位?看看這里對你有幫助 http://www.360doc.com/content/14/0821/13/2091524_403564933.shtml
2016-04-08 14:26:19
1、收到搬遷補(bǔ)償款時:   借:銀行存款    貸:專項(xiàng)應(yīng)付款   2、因搬遷出售、報廢或毀損的固定資產(chǎn):   借:累計(jì)折舊    固定資產(chǎn)清理    貸:固定資產(chǎn)   3、拆卸、運(yùn)輸、重新安裝機(jī)器設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用:   借:固定資產(chǎn)清理    貸:銀行存款   4、轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理:   借:營業(yè)外支出    貸:固定資產(chǎn)清理   借:專項(xiàng)應(yīng)付款    貸:遞延收益   借:遞延收益    貸:營業(yè)外收入   5、原已作為資產(chǎn)單獨(dú)入賬的土地使用權(quán),現(xiàn)因搬遷而滅失:   借:營業(yè)外支出    累計(jì)攤銷    貸:無形資產(chǎn)   借:專項(xiàng)應(yīng)付款    貸:遞延收益   借:遞延收益    貸:營業(yè)外收入   6、支付職工的安置費(fèi):   借:管理費(fèi)用    貸:銀行存款   借:專項(xiàng)應(yīng)付款    貸:遞延收益   借:遞延收益    貸:營業(yè)外收入   7、重新購置土地、固定資產(chǎn):   借:無形資產(chǎn)    貸:銀行存款   借:固定資產(chǎn)    貸:銀行存款   借:專項(xiàng)應(yīng)付款    貸:遞延收益   8、核算專項(xiàng)應(yīng)付款余額:   借:專項(xiàng)應(yīng)付款    貸:資本公積   9、在資產(chǎn)有效使用期間內(nèi),直線法遞延,具體金額根據(jù)各項(xiàng)資產(chǎn)的具體折舊或攤銷年限而定:   借:遞延收益    貸:營業(yè)外收入
2023-01-30 11:38:48
你好同學(xué) 這個差額當(dāng)成是營業(yè)個收入就好了
2019-11-01 15:01:13
如果你用的是用友軟件,你就要用紅字沖銷。因?yàn)檫@類軟件不認(rèn)損益類的貸方發(fā)生額。
2016-03-23 11:40:40
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