我的廠是4年前拆遷的,以前沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在剛開始建賬 , 拆遷款老板都投資到新廠了 ,還有以前的利潤也都投進(jìn)去了 , 我現(xiàn)在建賬,拆遷款和利潤往什么科目入
純情的向日葵
于2015-07-20 10:45 發(fā)布 ??788次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計(jì)師
2015-07-20 10:54
實(shí)收資本是350萬呀
相關(guān)問題討論

實(shí)收資本
2015-07-20 10:46:54

你好!你們是生么單位?看看這里對你有幫助
http://www.360doc.com/content/14/0821/13/2091524_403564933.shtml
2016-04-08 14:26:19

1、收到搬遷補(bǔ)償款時:
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2、因搬遷出售、報廢或毀損的固定資產(chǎn):
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
3、拆卸、運(yùn)輸、重新安裝機(jī)器設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
4、轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理:
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:遞延收益
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
5、原已作為資產(chǎn)單獨(dú)入賬的土地使用權(quán),現(xiàn)因搬遷而滅失:
借:營業(yè)外支出
累計(jì)攤銷
貸:無形資產(chǎn)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:遞延收益
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
6、支付職工的安置費(fèi):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:遞延收益
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
7、重新購置土地、固定資產(chǎn):
借:無形資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:遞延收益
8、核算專項(xiàng)應(yīng)付款余額:
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積
9、在資產(chǎn)有效使用期間內(nèi),直線法遞延,具體金額根據(jù)各項(xiàng)資產(chǎn)的具體折舊或攤銷年限而定:
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
2023-01-30 11:38:48

你好同學(xué)
這個差額當(dāng)成是營業(yè)個收入就好了
2019-11-01 15:01:13

如果你用的是用友軟件,你就要用紅字沖銷。因?yàn)檫@類軟件不認(rèn)損益類的貸方發(fā)生額。
2016-03-23 11:40:40
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