
企業(yè)收到供應商2月份開具的發(fā)票 2月份勾選認證 發(fā)現(xiàn)稅率是17% 現(xiàn)在通知對方開紅字信息表 重開 那2月份申報時進項要轉(zhuǎn)出嗎
答: 開好紅字信息表后再做 進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我想問下,我出口一批鋼材,,法定單位是千克,,,,供應商開給我的進項發(fā)票單位是 噸,,,這個 有沒有問題的啊,,,然后我申報出口的話,是要按那個單位申報。。
答: 沒有問題,你按你發(fā)票的單位報,就是了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們上個月訂貨是按16%的稅率談的價格,貨款是這個月付的,但是供應商給我們只能按13%的稅率開,這樣算下來我們就給他們付的款多了,他們說可以給我們補些進項發(fā)票,這樣可以嗎
答: 你好!操作是可以操作的。只是是不是規(guī)范,要看他怎么給你補了。
公司以前進項票較少,所以申報收入也沒有很高!現(xiàn)在供應商突然所有采購全部開票,這個月一下子進項是以前的好幾倍,以后估計也是這樣,這種情況應該會有很大的稅務風險吧?
我現(xiàn)在在做11月份的內(nèi)帳 很多供應商都對賬了 但是發(fā)票沒有到 我是不是可以按照對賬金額把進項稅做進去
上月收到供應商發(fā)票和貨,進項稅額已經(jīng)抵扣,貨款已經(jīng)支付。這個月要退貨給供應商,供應商不退錢,以貨抵錢,這筆業(yè)務分錄應該怎么做?

