
12月開了一份銷項負(fù)數(shù)沒有抵扣,現(xiàn)在想退這個稅出來,要修改申報表 12月沒有用這張負(fù)數(shù)發(fā)票,申請表填錯了,現(xiàn)修改申報表,怎么填寫
答: 12月份銷項合計是多少填寫到主表第一欄
12月開了一份銷項負(fù)數(shù)沒有抵扣,現(xiàn)在想退這個稅出來,要修改申報表
答: 你需要去稅務(wù)局大廳辦理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問一下我家是一般納稅人12月末的時候有一張進貨廠家給我們開的那個負(fù)數(shù)發(fā)票就是我們開的紅字信息表稅額¥3117.29然后這幾張負(fù)數(shù)發(fā)票,我在十二月份沒有認(rèn)證,但是在申報增值稅報表的時候那個他讓你填進項稅額轉(zhuǎn)出,我就是表在表二20行填了,然后我沒認(rèn)證,我也填了,那么在二月報一月份的時候的時候,我這負(fù)數(shù)發(fā)票我又沒認(rèn)證,然后我再這月申報增值稅報表時,我家1月份專票,金額2396.01,稅額311.49,開普票金額由于這月有負(fù)數(shù)發(fā)票,出現(xiàn)了,銷售額-12192.04,稅額-1584.96,由于出現(xiàn)負(fù)數(shù)了銷售額,我在未開票銷售額填了9796.03,稅額1273.47,這樣銷售額就是0,但是我申報時,出現(xiàn)提示,在表二20行,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出1105.26,我填了后申報成功申報。問題1—-我1月在報12月的報表沒有認(rèn)證那個3117,29在2月是不是就的認(rèn)證這個負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票用認(rèn)證嗎??!2---我二月報的表對嗎?那進項稅額轉(zhuǎn)出的1105,26是怎么來的,難道是我家進貨廠家又給我家開了負(fù)數(shù)發(fā)票?再說我發(fā)現(xiàn)主表里14行,怎么只顯示1105,26!怎么沒有累計數(shù)3117,29加上1105,2
答: 1,專票,即便是負(fù)數(shù),也需要認(rèn)證的 2,3117.29你沒有認(rèn)證,就不會體現(xiàn)

