預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

報(bào)稅時(shí),這個(gè)月有一張銷項(xiàng)稅額,還有開了一張紅字專票的。在填報(bào)銷項(xiàng)稅額時(shí),是不是將那張銷項(xiàng)稅額扣減紅字專票稅額的差額填呢。
答: 您好,是的,按藍(lán)字和紅字發(fā)票的差額填寫。
2月發(fā)票開具有誤,3月進(jìn)行跨月銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖,紅字信息表和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上傳成功,報(bào)稅前開票系統(tǒng)已匯總上傳。報(bào)稅時(shí)獲取不到這張紅字發(fā)票,導(dǎo)致報(bào)稅平臺銷項(xiàng)稅額1581632.9比稅控盤銷項(xiàng)稅額1455146.38差額多126486.52。差額剛好是這張紅字發(fā)票。老師截圖給您,麻煩您幫忙解決一下!!
答: 你好,稅控盤上有這個(gè)負(fù)數(shù)嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份認(rèn)證了兩張?jiān)鲋刀悓F保?月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,還沒有申報(bào),現(xiàn)在要怎么操縱?申報(bào)前開紅字發(fā)票申請表(未抵扣),報(bào)稅時(shí),表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 填這個(gè)紅字稅額嗎? 還是先申報(bào),再開紅字發(fā)票(已抵扣),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?怎么操作呢,
答: 您好,發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,系統(tǒng)默認(rèn)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣。你當(dāng)月正常抵扣處理,下月收到工資發(fā)票再根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。你當(dāng)月開出紅字信息單給對方開紅字發(fā)票

