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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-01 20:11

您好,勞務(wù)公司給您開發(fā)票是吧,實際工作需要出差的,應(yīng)該是可以的,

Sunny 追問

2019-03-02 16:04

老師好,是這樣的,工資薪金部分是勞務(wù)公司開發(fā)票給我們,員工報銷就是員工自己拿發(fā)票來報?,F(xiàn)在問題是這些員工跟我們公司不存在勞動關(guān)系,但是差旅費是因我公司的業(yè)務(wù)需要發(fā)生的,所以應(yīng)該是我們承擔(dān),我可以直接從對公賬戶打款到員工的私人賬戶嗎?賬務(wù)上按照正常的報銷處理可以嗎?

文老師 解答

2019-03-02 16:33

勞務(wù)派遣到您單位,再工作過程中需要出差的合理的開銷,是可以的,應(yīng)該是遵循實質(zhì)重于形式的原則

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相關(guān)問題討論
您好,勞務(wù)公司給您開發(fā)票是吧,實際工作需要出差的,應(yīng)該是可以的,
2019-03-01 20:11:12
計入管理費用-勞務(wù)費
2024-10-17 17:17:59
你好 由第三方代發(fā)的話,根據(jù)發(fā)票金額入到職工薪酬科目,不用再申報個稅,第三方會進行申報,對方收取的服務(wù)費就放入到管理費用科目。
2019-06-18 14:59:42
你好 第三方代繳,是不是還是由你們來負(fù)擔(dān)的呢?
2020-05-13 12:18:39
收到款項時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付社保時,做相反分錄。
2019-07-24 10:57:30
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