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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 09:27

你好  借方固定資產(chǎn) 貸方應(yīng)付賬款   借方應(yīng)付賬款貸方銀行

就算我化為宇宙星辰,也會(huì)與你同在 追問(wèn)

2019-03-01 09:30

等到3月份,我方打款后,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,應(yīng)付賬款的金額就抵消了。老師我這樣回答對(duì)不?

meizi老師 解答

2019-03-01 09:32

你好  是的呀 你付款了就沖你應(yīng)付賬款了

就算我化為宇宙星辰,也會(huì)與你同在 追問(wèn)

2019-03-01 09:36

我還有個(gè)問(wèn)題:如果是2月份我方先付了款,3月份對(duì)方才送貨才開(kāi)票,我應(yīng)該怎么做,麻煩老師講解一下,謝謝!我不太明白

meizi老師 解答

2019-03-01 09:39

先付款沒(méi)發(fā)票的情況先做預(yù)付賬款 發(fā)票來(lái)了 沖預(yù)付做費(fèi)用或者成本等

就算我化為宇宙星辰,也會(huì)與你同在 追問(wèn)

2019-03-01 09:39

感謝!

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你好 借方固定資產(chǎn) 貸方應(yīng)付賬款 借方應(yīng)付賬款貸方銀行
2019-03-01 09:27:23
首先,你需要在發(fā)票上報(bào)銷,然后將其記錄在賬目中。當(dāng)發(fā)票發(fā)票后,你需要及時(shí)支付余款,并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中記錄下相關(guān)支出。
2023-03-13 16:59:23
您好,會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2020-05-25 08:34:17
你好,你單位購(gòu)進(jìn)電腦是屬于固定資產(chǎn),還是屬于將來(lái)銷售的貨物?
2019-06-09 09:09:49
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-09-28 11:12:03
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