国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-01 08:01

你好,現(xiàn)金帳和銀行存款帳是對的上的,因?yàn)槎际歉鶕?jù)銀行存款對賬單和實(shí)有現(xiàn)金為期末數(shù)。會計(jì)和出納需要對賬。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,現(xiàn)金帳和銀行存款帳是對的上的,因?yàn)槎际歉鶕?jù)銀行存款對賬單和實(shí)有現(xiàn)金為期末數(shù)。會計(jì)和出納需要對賬。
2019-03-01 08:01:00
同學(xué)你好,會計(jì)和出納對賬——是會計(jì)用總賬的現(xiàn)金和銀行存款與出納的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬核對;
2021-01-07 21:02:20
你好,那要計(jì)提一下工資的呢,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
2020-07-23 10:41:02
您好,同學(xué),是的,您的理解都是正確的。
2020-07-20 11:58:35
銀行存款不能是零,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
2018-03-23 17:57:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...