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陳住氣
于2019-02-28 14:19 發(fā)布 ??2332次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-28 14:21
你好,是同一個明細嗎?
陳住氣 追問
2019-02-28 14:24
是同一個公司的其他應收,應付
鄒老師 解答
2019-02-28 14:25
你好,那就可以沖銷的
2019-02-28 14:26
好的謝謝老師
2019-02-28 14:27
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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往來款,可以其他應收款跟其他應付款對沖銷嗎?
答: 你好,是同一個明細嗎?
跟個人的往來只用其他應付款1個可以嗎?不用其他應收款行嗎?能用應付款代替其他應收款嗎
答: 可以是可以,只是沒有兩個科目看著清楚
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應付款一直掛有負數(shù),要不要將它轉(zhuǎn)為其他應收?都是往來款,這個月正數(shù),下次還又還多了出現(xiàn)負數(shù)。
答: 你好,其他應付款一直掛有負數(shù),要先查明原因,
老師你好,我想問一下,就是做成往來款是什么意思??梢宰龅骄褪瞧渌麘蘸推渌麘犊罾锩鎲?。
討論
老師,請問公司走賬的往來款,進來的時候是一個公司名字,出去的時候是另一個公司名字和個人的名字,這樣其他應收和其他應付能對沖嗎?
兩個公司都是我們的公司,這樣為了走帳方便,來回有資金轉(zhuǎn)款劃款,這樣掛往來款很多帳了,沒問題吧?比如一個公司打到另一個公司的款,掛其他應付,另一個掛其他應收,這樣沒事吧?能一直掛著嗎?后面附什么單據(jù)嗎
員工的往來款掛到了,其他應收和其他應付了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回,附件是什么?
收其他往來款怎么做 是記其他應付還是其他應收
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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陳住氣 追問
2019-02-28 14:24
鄒老師 解答
2019-02-28 14:25
陳住氣 追問
2019-02-28 14:26
鄒老師 解答
2019-02-28 14:27