
公司印刷報(bào)紙,12月收到發(fā)票還未付款,借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,1月付款,借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣分錄沒問題吧?
答: 您好 這樣寫分錄是正確的
老師 我公司收到門面租金,我2月沒有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計(jì)提了相關(guān)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)不對(duì)?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出納報(bào)銷辦公費(fèi),但多付了2000塊錢,借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報(bào)銷,借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對(duì)的吧?
答: 上述處理分錄正確,下月將多付的款,用費(fèi)用發(fā)票沖回。

