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送心意

冰兒老師

職稱中級會計(jì)師

2019-02-27 18:09

你好,當(dāng)月有沒有稅交,如沒有,去稅局咨詢一下,可以轉(zhuǎn)到待抵扣里。

草莓聲明 追問

2019-02-27 18:13

我們沒有繳納增值稅的,每個(gè)月我們的進(jìn)項(xiàng)票都有留底很多

草莓聲明 追問

2019-02-27 18:14

這個(gè)是問稅局

冰兒老師 解答

2019-02-27 18:14

那你看可以不可更改之前申報(bào)表。

冰兒老師 解答

2019-02-27 18:15

就是去稅局咨旬一下。

草莓聲明 追問

2019-02-27 18:15

主要是也沒有做轉(zhuǎn)出

冰兒老師 解答

2019-02-27 18:17

嗯,就是去稅局咨旬一下,可不可更改之前申報(bào)表

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)月有沒有稅交,如沒有,去稅局咨詢一下,可以轉(zhuǎn)到待抵扣里。
2019-02-27 18:09:41
在增值稅申報(bào)時(shí)候,將退稅抵扣部分填寫在本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣欄
2019-01-31 18:05:31
你好 我問過12366,答復(fù):紅沖,重新開具,重新勾選
2019-06-27 11:12:58
你在申報(bào)增值稅時(shí),將進(jìn)項(xiàng)稅金填到附表2本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣欄就可以正常退稅
2019-03-04 12:08:09
出口企業(yè)發(fā)票有退稅產(chǎn)品和不能退稅產(chǎn)品,如果抵扣和出口退稅抵扣都沒有認(rèn)證,那么可以進(jìn)行增值稅發(fā)票處理,根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,可以按照發(fā)票抵扣的規(guī)則來操作。
2023-03-18 16:07:56
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