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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-27 17:19

你好,有問題,計提的時候應當計入應付職工薪酬貸方而不是借方的

honey 追問

2019-02-27 17:26

老師,我們計提是上級科目是銷售費用明細科目這樣不能放在借方嗎?

鄒老師 解答

2019-02-27 17:27

你好,計提的時候借方是銷售費用,貸方是應付職工薪酬
你給的圖片是應付職工薪酬明細賬,那計提的時候應當計入貸方,而不是借方的

honey 追問

2019-02-27 17:34

老師,那麻煩你幫忙寫個計提銷售工資的會計分錄,謝謝,我實在是懵了,這樣記賬3年了都

鄒老師 解答

2019-02-27 17:36

你好
借;銷售費用     貸;應付職工薪酬

honey 追問

2019-02-27 17:42

我們科目這樣設置的,銷售費用下面工資社保公積金

honey 追問

2019-02-27 17:43

計提科目也和你的一樣,為什么明細賬計提的就有問題了呢?

鄒老師 解答

2019-02-27 17:43

你好,你之前提供的圖片是銷售費用科目,而不是應付職工薪酬科目?

honey 追問

2019-02-27 17:48

這個職工薪酬明細應該對了吧?

鄒老師 解答

2019-02-27 17:57

你好,形勢上是對 的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,有問題,計提的時候應當計入應付職工薪酬貸方而不是借方的
2019-02-27 17:19:11
你加下我吧
2016-01-14 11:19:09
如果沒有五險一金的話,這個個稅明細表就沒有問題。
2019-08-13 10:42:50
您好!凈利潤應該是-229843.6,所以利潤表應該是不對的
2024-01-18 17:29:44
有問題啊,全在借方,貸方沒金額,不平啊
2019-08-02 09:54:03
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