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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-27 17:13

你們少抵扣稅額 
為啥開負(fù)數(shù)

BAO 追問

2019-02-27 17:29

之前扣費用給我們開普票,對我們繳稅沒有影響,但是開紅票之后,需要分一半的稅額,老師,這樣對我們來說,不是很有利吧?而且,如果同意這樣操作,會經(jīng)常發(fā)生。在稅務(wù)方面來說,是不是有什么隱患呢?

郭老師 解答

2019-02-27 17:34

那就少抵扣了所得稅 
你們這是什么業(yè)務(wù)

BAO 追問

2019-02-27 17:35

銷售業(yè)務(wù)。

郭老師 解答

2019-02-27 17:47

故意地多開然后再紅沖嗎

BAO 追問

2019-02-27 17:56

我們給對方銷售返利20%,次月對方給我們開銷售紅字發(fā)票。

BAO 追問

2019-02-27 17:57

不是故意多開

郭老師 解答

2019-02-27 18:00

可以的,正常業(yè)務(wù)沒事

BAO 追問

2019-02-27 18:06

那紅沖金額 對方要求我們要給稅額的一半給他們,對我們來說,是不是虧了呢?

BAO 追問

2019-02-27 18:07

之前是開普票給我們的

郭老師 解答

2019-02-27 18:13

沒看懂,稅額給他一半啥意思

BAO 追問

2019-02-27 18:14

他覺得開紅票給我們,可以給我們抵稅。

BAO 追問

2019-02-27 18:18

紅沖20萬,稅額2.75萬。將這2.75萬的一半給他們。

郭老師 解答

2019-02-27 18:28

紅票不抵稅,反而多交稅,怎么能算的抵稅?

BAO 追問

2019-02-27 19:02

對方給我們開紅字發(fā)票,沖減我們的銷售收入。我們的銷項稅不是少交了。對方要求我們將少交的稅額給他們一半。您明白我說的了嗎?謝謝老師。

郭老師 解答

2019-02-27 19:03

對方給你開的發(fā)票是成本發(fā)票,怎么是收入?你自己開的負(fù)數(shù)發(fā)票才沖減收入

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相關(guān)問題討論
你們少抵扣稅額 為啥開負(fù)數(shù)
2019-02-27 17:13:15
一般納稅人嗎?可以的
2019-01-09 20:00:07
你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發(fā)票開一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
購買方認(rèn)證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-11-08 11:11:58
增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。 二、審核申請:發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請,并及時在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中。 三、處理申請:發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中,并將相關(guān)稅收入退回購買方。 應(yīng)用案例: 購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04
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