
公司要新建內(nèi)賬,但之前的數(shù)據(jù)都沒有,就沒有期初數(shù)據(jù)。能不能期初錄貨幣資金,差額錄到所有者權(quán)益,實收資本錄期初?銀行余額和實收資本都是真實存在的
答: 你好!貨幣資金、存貨固定管資產(chǎn)需要盤點做期初數(shù),往來最好也核對一下,差額可以擠到未分配利率
換新軟件,錄入期初余額,發(fā)現(xiàn)原科目余額表的庫存現(xiàn)金在貸方,銀行存款在借方,銀行存款減去庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)就是負(fù)債表里的貨幣資金的數(shù)據(jù),錄入期初余額時怎么錄呢?庫存現(xiàn)金實際也沒有了,能不能相減后直接錄入數(shù)據(jù)到銀行存款那里呢
答: 你好。是可以這樣錄入的。不過建議你要查找下為什么現(xiàn)金是負(fù)數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
成立了好幾年的公司,一直沒有賬?,F(xiàn)在建賬,建賬日的資產(chǎn)、負(fù)債期初余額有數(shù)據(jù)。所有者權(quán)益的沒有數(shù)據(jù),那資產(chǎn)和負(fù)債的差額應(yīng)該記到哪個科目里邊?實收資本嗎?
答: 你好 利潤分配的


明的 追問
2019-02-27 16:47
QQ老師 解答
2019-02-27 17:07