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送心意

張偉老師

職稱會計師

2019-02-27 16:20

1、登錄賬戶,切換到“賬套”選項卡,點擊“備份”,在出來的對話框里選則年結(jié)賬套號,點擊“確認(rèn)”。、以賬套的主管身份登錄管理系統(tǒng),建立年度帳。點擊“年度帳”——“建立”——“確認(rèn)”——“是”。成功建立年度帳。3、賬套主管重新以新年度登錄管理系統(tǒng)。點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)”——“確認(rèn)”——“開始”——“確定”。4、點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”——“確認(rèn)”——“是”——“是否選擇清零項”——“選擇清零項目”——“結(jié)束”。5、點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”——“選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式”——“查看結(jié)轉(zhuǎn)報告”。

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1、登錄賬戶,切換到“賬套”選項卡,點擊“備份”,在出來的對話框里選則年結(jié)賬套號,點擊“確認(rèn)”。、以賬套的主管身份登錄管理系統(tǒng),建立年度帳。點擊“年度帳”——“建立”——“確認(rèn)”——“是”。成功建立年度帳。3、賬套主管重新以新年度登錄管理系統(tǒng)。點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)”——“確認(rèn)”——“開始”——“確定”。4、點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”——“確認(rèn)”——“是”——“是否選擇清零項”——“選擇清零項目”——“結(jié)束”。5、點擊“年度帳”——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”——“選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式”——“查看結(jié)轉(zhuǎn)報告”。
2019-02-27 16:20:32
軍: 用賬套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理,年度選擇2021年,進(jìn)入后,在年度帳下面有個建立,建立2022年的年度張 軍: 建立成功后,然后用賬套主管進(jìn)入,這時候年度選擇2022年,然后到年度帳下面有個結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),點擊總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2022-01-11 08:51:23
你好,你這個是用友什么版本的呢
2020-05-07 11:16:39
你好。年度結(jié)賬,用帳套主管身份進(jìn)入用友通——子模塊結(jié)賬,和平常月度結(jié)賬一樣,工資模塊不用結(jié)賬。此時總賬也不能結(jié)賬。 二、 帳套備份,用ADMIN進(jìn)入系統(tǒng)管理,帳套——備份(輸出)——選擇要備份的帳套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出,這一步必須要做,切記。 三、 建立新年度帳,用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2018年,也就是當(dāng)前帳套的最后一個年度),點年度帳——建立——確定——明細(xì)方式——建立成功后,退出。 四、 結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊,用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2019年,也就是當(dāng)前帳套新建立的年度),——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理,結(jié)轉(zhuǎn)成功后,退出 五、 結(jié)賬,同第一步,在做好第一步中其他模塊都結(jié)賬的前提下,結(jié)總賬。 六、 用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2019年,結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)同第四步,結(jié)轉(zhuǎn)除工資管理以外的其他模塊,先結(jié)業(yè)務(wù)通,然后結(jié)核算,再結(jié)固定資產(chǎn),最后結(jié)總賬。
2019-01-17 09:37:44
你好,會計實操有用友詳細(xì)視頻的。
2018-01-17 12:05:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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