
請(qǐng)問下 一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方有余額 就是這客戶一年前匯給我們一筆錢 用途是貨款 貨給客戶了 但是這筆業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票 所以說這筆貨款就一直掛在應(yīng)收賬款貸方掛了一年多 然后對(duì)方也不要發(fā)票了 請(qǐng)問如何做賬把這筆錢平了
答: 您好!您當(dāng)時(shí)怎么做的分錄。
收個(gè)人的貨款,我做賬掛應(yīng)收賬款,但是客戶不要發(fā)票,老板也不讓開發(fā)票,不報(bào)未開票收入,那我該怎么做賬?
答: 你好,如果是這樣,這個(gè)款項(xiàng)只能在往來款掛賬的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司財(cái)務(wù)人員之前做賬,我公司給客戶開發(fā)票,款也收回來了,但是發(fā)票沒入賬,卻繳稅了,現(xiàn)在應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬?
答: 你好,補(bǔ)做這個(gè)分錄 就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,6月份有未開票收入,也已交稅。7月份才開具發(fā)票。7月份怎么做賬?6月 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 稅金
公司租賃的廠房,20萬,直接打給個(gè)人了,不給開具發(fā)票,怎么做賬合適呢?是要求對(duì)方給退回來,還是掛應(yīng)收賬款呢?
幫忙轉(zhuǎn)的賬給供貨商,掛借款沖應(yīng)收賬款?如何做賬,開發(fā)票的信息,重\'裝系統(tǒng)信息就沒有了,開票系統(tǒng)如何導(dǎo)入開票信息呢?
確認(rèn)應(yīng)收賬款和開發(fā)票的金額都是421854.05實(shí)際只收到421854,沖應(yīng)收款時(shí)怎么寫分錄
已開發(fā)票應(yīng)收賬款加速收款天數(shù)一般是把一年內(nèi)所有客戶的應(yīng)收款來算的,還是每個(gè)客戶單獨(dú)算的?

