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送心意

田老師

職稱會計師

2015-07-16 14:52

那上個月的暫估入庫是怎么做的?分錄怎么做呢?老師

安安嘛嘛 追問

2015-07-16 14:57

我有做哦,我上個月就是這樣做的。所以這個月我做了相反的分錄:借:應(yīng)付賬款  貸:庫存商品   。但是出現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平哦,這是怎么回事呢?

田老師 解答

2015-07-16 14:50

說明你上月沒有做暫估入庫

田老師 解答

2015-07-16 14:55

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款

田老師 解答

2015-07-16 15:08

不是做反分錄,沖回用紅字

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相關(guān)問題討論
你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認,匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
2015-08-31 13:46:35
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
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