
應付賬款科目轉(zhuǎn)入其他應付款科目分錄是借應付賬款,貸其他應付款吧
答: 你好,是的,是做這個調(diào)整分錄
應付賬款暫估科目怎么對沖掉及分錄。
答: 1貨到票未到 借 庫存商品等貸應付賬款 暫估 2收到票時 借 庫存商品負數(shù)等貸應付賬款 暫估 負數(shù) 3 按發(fā)票做賬 借 庫存商品等貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前做的應付賬款有一點亂了,比如科目代碼為:212120應付賬款---AA客戶 10萬(借方),科目代碼為:212126也是AA客戶(同一客戶的)20萬(借方),想把這兩個科目的金額合并,怎么做分錄?。?/p>
答: 您好,一般情況下,合并分錄,借:應付賬款-212126AA客戶,10萬元,貸:應付賬款-212120AA客戶,10萬元。或者,借:應付賬款-212120AA客戶,20萬元,貸:應付賬款-212126AA客戶,20萬元。

