
應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目分錄是借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款吧
答: 你好,是的,是做這個(gè)調(diào)整分錄
應(yīng)付賬款暫估科目怎么對(duì)沖掉及分錄。
答: 1貨到票未到 借 庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款 暫估 2收到票時(shí) 借 庫(kù)存商品負(fù)數(shù)等貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 3 按發(fā)票做賬 借 庫(kù)存商品等貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前做的應(yīng)付賬款有一點(diǎn)亂了,比如科目代碼為:212120應(yīng)付賬款---AA客戶(hù) 10萬(wàn)(借方),科目代碼為:212126也是AA客戶(hù)(同一客戶(hù)的)20萬(wàn)(借方),想把這兩個(gè)科目的金額合并,怎么做分錄?。?/p>
答: 您好,一般情況下,合并分錄,借:應(yīng)付賬款-212126AA客戶(hù),10萬(wàn)元,貸:應(yīng)付賬款-212120AA客戶(hù),10萬(wàn)元?;蛘撸瑁簯?yīng)付賬款-212120AA客戶(hù),20萬(wàn)元,貸:應(yīng)付賬款-212126AA客戶(hù),20萬(wàn)元。

