生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬,暫未申報(bào)退稅。打算3月初申報(bào)退稅。2月份有進(jìn)項(xiàng)稅額。要怎么操作?2月份沒有內(nèi)銷。
金伊恩
于2019-02-24 19:55 發(fā)布 ??652次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-24 19:58
你好,認(rèn)證抵扣,留抵!
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你好,認(rèn)證抵扣,留抵!
2019-02-24 19:58:57

同學(xué)你好
一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。
(一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ?貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算
外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。
(1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率
借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本
(2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí)
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
2021-03-15 16:49:06

我自己思索了一下,12月份的退稅,根據(jù)我企業(yè)的情況,如果明年4月份前我公司的進(jìn)項(xiàng)有充足的留抵,那么,我在明年4月份前做退稅也不晚,但今年12月的出口仍應(yīng)做免稅處理。而當(dāng)月無出口銷售,那么原則上是需要做0免稅申報(bào)和0退稅申報(bào)的,這一點(diǎn),我跟軟件公司那邊確認(rèn)了。那么,現(xiàn)在我的問題是,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)一直小于銷項(xiàng),沒有留抵,是否在期限前仍需要做退稅申報(bào)?退稅申報(bào)后,征退稅之差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,即當(dāng)月應(yīng)繳增值稅增加,而免抵退稅額部分,應(yīng)退稅額為0,免抵等于免抵退,我公司在出口業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已,我這樣理解對(duì)吧?
2017-12-25 14:44:51

你好,可以退6萬只要進(jìn)項(xiàng)多
2019-12-21 12:06:41

你開了形式發(fā)票也可以的
2019-11-25 09:15:04
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