
公司制作一批臺歷送客戶,開入專票能否抵抗扣,如能抵扣但已經(jīng)進項稅額轉(zhuǎn)出,如何操作網(wǎng)上申報
答: 你好,你是購買了臺歷贈送客戶嗎?
如果取得不能抵扣項目的專票,建議先認證再進項稅額轉(zhuǎn)出。認證后,能抵扣的專票在報稅時會自動抵減,但是不能抵扣的這種情況,認證了,那怎么操作進項稅額轉(zhuǎn)出呢?系統(tǒng)不會自動識別是否能抵扣吧
答: 你認證了就會抵扣,如果不能抵扣的,要進項稅轉(zhuǎn)出,在增值稅附表二填列進項稅轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票認證平臺實操里不抵抗發(fā)票勾選是必須操作的嗎,如果不是網(wǎng)上勾選認證,去大廳認證這種不能抵扣的專票如何處理
答: 不是的 不抵扣勾選是你的專票不允許抵扣的選擇的
老師,公司購買陳皮用于送客戶,是入招待費嗎?開的專票不能抵扣對吧?在確認平臺是在“勾選不抵扣”選上這張發(fā)票就可以了嗎?如果是不抵扣就不用做轉(zhuǎn)出這些操作了吧?
請教一下,1月份的時候有份專票的進項稅抵扣多了,2月份在賬務上已做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問申報的時候怎么操作???專票抵扣平臺需要操作嗎?
公司買了一些畫框送客戶開了專票,入的是招待費吧?這個專票稅額可以抵扣增值稅嗎?如果不能抵扣需要做進項稅額轉(zhuǎn)出吧?進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的?


詩夢 追問
2019-02-25 14:12
小惑老師 解答
2019-02-25 14:18