請問應交稅費--待認證進項 在資產(chǎn)負債表顯示應交 問
可以調(diào)整在其他流動資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費,都打到公司賬戶 問
同學,你好 產(chǎn)檢檢查單獨給員工 答
老師,請問invoice的負數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計填報就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實呢。你實際有取得收入,就是對的呀。 答

站在項目部的角度,項目部收到總公司的轉(zhuǎn)來的備用金(現(xiàn)金),如何做會什分錄?總公司代替項目部支付的勞務費如何做分錄?
答: 您好 站在項目部的角度,項目部收到總公司的轉(zhuǎn)來的備用金(現(xiàn)金) 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應付款 總公司代替項目部支付的勞務費 借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金等
我公司是建筑公司,現(xiàn)在四個項目,每個項目都單獨開設賬套,總部也單獨開賬套,項目的使用資金都是從總部調(diào)過去的,科目用內(nèi)部往來。我想問如果我想每個月都公司所有項目+總部的財務報表一起合并,該如果合并?比如這個月總部與B項目的內(nèi)部往來余額是5000萬(三級科目:總部轉(zhuǎn)項目備用金1000萬、總部代付款4000萬),那我資產(chǎn)負責表該如何反應?
答: 同學你好,就是合并時做個抵消分錄,借,內(nèi)部往來,負數(shù)5000,貸,內(nèi)部往來,負數(shù)5000。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
總公司轉(zhuǎn)錢到分公司 分公司又分給旗下的項目部 轉(zhuǎn)錢到分公司只是過戶一下 這個分錄怎么寫? 所有的用的錢都是從總公司來的,總公司給了,分公司才可以付到其他項目部
答: 分公司是代收代付的,直接計入其他應付款就可以了

