APP下載
Zmj
于2019-02-23 11:10 發(fā)布 ??1136次瀏覽
花花*老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師
2019-02-23 11:14
貨已收到,款未付,分錄如下 借:庫存商品(原材料) 貸:應付賬款
Zmj 追問
2019-02-23 11:18
那退貨款了 怎么記賬
花花*老師 解答
2019-02-23 11:19
退貨款同時也退貨嗎?那就做借貸相反的分錄
2019-02-23 13:42
退貨了也收到錢了 借庫存現(xiàn)金貸什么
2019-02-23 20:27
您好,請您詳細說下,是誰賣貨,誰收款?謝謝
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
供應商沒有付款,收到貨了,怎么記賬
答: 貨已收到,款未付,分錄如下 借:庫存商品(原材料) 貸:應付賬款
收到客戶的商承,給銀行做質(zhì)押貸款,銀行放款給供應商,而我要收回供應商的款,后面按貨款周期正常付,那這筆貸款怎么樣記賬?
答: 借預付賬款貸短期借款 收回來借銀行貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商發(fā)貨給我們,我們還未收到貨,但是已經(jīng)開票給我們,這種應該給對方付款嗎?
答: 沒有付款的可以直接不用做。
用收到的承兌票付款給不開票供應商,賬務怎么處理
討論
老師,關(guān)于掛賬,比如月結(jié)30天,我們要求供應商將票25日前讓我們收到就當月掛賬,如果25日后收到就順延,比如1月25日以前收到的票,那么付款日期就是2月25日左右,1月25日以后收到的票,就順延當成是2月25日收到的票,那就是3月25日后付款是這樣理解的嗎?
老師你好 供應商付款,如何記賬
比如有個問題公司前些年舊賬的應付賬款是付了紙質(zhì)承兌給供應商的,但是內(nèi)部人員沒有把這個付票信息對接到記賬公司,導致當時代賬公司沒有銷賬,,賬上掛有許多應付賬款實際是不欠款了的,,這個問題你們有什么解決方法嗎
超市,今年開業(yè),前半年記賬是把所有供應商的應付賬款合計到一起記了,現(xiàn)在有什么辦法可以更改?現(xiàn)在要每家供應商分開記
花花*老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 325 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
Zmj 追問
2019-02-23 11:18
花花*老師 解答
2019-02-23 11:19
Zmj 追問
2019-02-23 13:42
花花*老師 解答
2019-02-23 20:27