
工業(yè)上買了一些用具,老板給了幾張對(duì)方開(kāi)出的收款單,如何記賬
答: 可計(jì)入制造費(fèi)用-低值易耗品
工業(yè)上買了一些用具,老板給了幾張對(duì)方開(kāi)出的收款單,如何記賬
答: 你好 借記制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 貸記現(xiàn)金/銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對(duì)方公司上月開(kāi)了張普票給我,已經(jīng)入賬。本月對(duì)方又紅沖了,重新開(kāi)具了一張藍(lán)字發(fā)票,這種要如何做賬呢?是對(duì)方給我們開(kāi)出的,不是我們開(kāi)出去的老師:首先,您需要將上月開(kāi)具的普通發(fā)票作廢,然后在財(cái)務(wù)賬簿中記錄本月對(duì)方發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票,并將其登記在應(yīng)收賬款中。我收到的票,不是開(kāi)出去的,收到的票不會(huì)有應(yīng)收吧,收到的票都是應(yīng)付賬款啊,是對(duì)方上個(gè)月開(kāi)的普票給我,我已經(jīng)入賬了,入了費(fèi)用。這個(gè)月對(duì)方把這種票紅沖了,開(kāi)了一張藍(lán)字票給我
答: 你好,你收到的不應(yīng)該用應(yīng)收賬款,一般都是應(yīng)付或者是預(yù)付賬款。這種情況下,你把之前的藍(lán)色發(fā)票退給他,然后你自己留一個(gè)復(fù)印件,賬上紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,如果你之前借的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后再做發(fā)票的,企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替待應(yīng)付款,最后也是沒(méi)有余額的。
老師,老板墊付電器款,款打給老板個(gè)人賬戶了,有對(duì)方單位開(kāi)的收據(jù),記賬可以直接記應(yīng)付賬款對(duì)方單位嗎?
1.甲方給乙方出具了工程結(jié)算單,未付款;2.乙方給甲方開(kāi)具了工程發(fā)票,未收款;3.乙方收到款后,乙方如何做會(huì)計(jì)分錄

