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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-22 11:09

你好,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 11:15

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-22 11:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 11:25

不好意思 老師 我還有一個問題哦。

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 11:28

我們公司在發(fā)放18年年終獎的時候,加上了17年股東分紅計稅發(fā)放。問題一,那17年的應(yīng)付利潤如何做平?問題二,18年年終獎計提怎么取數(shù)?

鄒老師 解答

2019-02-22 11:37

你好 
1,分配了就平了 
借;應(yīng)付利潤   貸;銀行存款 
2,根據(jù)應(yīng)付年終獎本來的金額取數(shù)就是了

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 14:26

嗯 我把之前的應(yīng)付利潤貸方金額放到借方 再按實際數(shù)計提 這樣借貸就能平賬了。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:27

你好,是 的 
宣告分配計入應(yīng)付利潤貸方,發(fā)放計入借方,這樣就平了 的

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 14:33

嗯 那就是借方的應(yīng)付利潤金額加實際計提金額能與發(fā)放的數(shù)對上。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:33

你好,做到借方與貸方的應(yīng)付利潤金額一致就是了

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 14:37

嘿嘿,老師,這得做到一筆憑證上呀。要不然繳納的稅,扣掉的錢,實際發(fā)到員工手上的金額就對不上啦。

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 14:37

計稅是按應(yīng)付利潤+年終獎得金額算的

鄒老師 解答

2019-02-22 14:38

你好,計稅是按應(yīng)付利潤計算 
不包括年終獎的

一縷清風(fēng) 追問

2019-02-22 14:39

我明白您的意思,反正現(xiàn)在事情已經(jīng)解決了,通過您的解答給了我一個思路。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:40

你好,還有什么疑問嗎

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你好,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
2019-02-22 11:09:10
你好,學(xué)員 簡單說公司的股東是一個公司100%控股、然后有1萬利潤分紅給這個股東公司要怎么做分錄? 借未分配利潤 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款
2022-03-05 22:38:43
你好 按公司章程約定執(zhí)行
2020-04-09 17:48:34
你好,有盈利的才需要幾天?沒有都不用。
2024-02-23 10:52:57
你好 借記 利潤分配-未分配利潤 貸記 應(yīng)付股利或銀行存款
2019-03-30 18:17:04
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