
我是銷售機器的,我的納稅人類型是“銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)”的納稅人還是“增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人”呢?
答: 您好,麻煩發(fā)下圖片
一般納稅人建筑勞務(wù)公司開具增值稅專用發(fā)票,是否差額計稅?怎么計算應(yīng)繳納的增值稅?
答: 你好!存在分包可以在工程施工地差額預(yù)繳。 總部在申報增值稅是再扣除已預(yù)繳稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)公司是一般納稅人6%的稅率,應(yīng)納增值稅是銷項減進項算應(yīng)納增值稅,還是按差額計征增值稅?
答: 一般計稅是銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出

