
去年12月份計提增值稅的憑證科目方向錯了,已經(jīng)年結(jié),想要改正怎么改?
答: 你好,你把你計提分錄告訴我一下
應(yīng)交稅費-增值稅下為什么還要設(shè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目和未交增值稅科目呢,怎么還要編制計提增值稅的記賬憑證呢,
答: 這樣設(shè)置,便于清晰核算
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當(dāng)月計提增值稅和次月做繳納增值稅憑證,科目怎么寫?如果沒有計提,怎么辦?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅費)一直會有余額嗎
答: 同學(xué)你好 增值稅是不計提的 是做收入的時候一塊做的 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣做的

