
請問我沒有庫存,我要暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄
答: 1、暫估入庫時: 借:庫存——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:庫存——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:庫存 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做這個成本指什么,已經(jīng)銷售的+倉庫庫存的?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本是指已經(jīng)銷售的銷售成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月份購進(jìn)貨物100分錄,然后銷售120分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。2月份銷售退貨120分錄。購進(jìn)的貨物又退回來了,庫存又回來了,分錄做一個老師
答: 學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 庫存商品

