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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-02-20 21:09

你好。同學。跨年了,做如下分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 
應(yīng)交稅費-增值稅-進 
貸:預(yù)付賬款 
借:盈余公積 
未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

1046191878 追問

2019-02-20 21:10

但是發(fā)票是今年開的呀

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 21:13

該項費用實際發(fā)生是在去年,應(yīng)該計入去年的Xx費用。所以不直接計入管理費用,計入以前年度損益調(diào)整。 
如果你采用的是小企業(yè)會計準則,那么可以直接計入當期XX費用。

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你好。同學。跨年了,做如下分錄 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-增值稅-進 貸:預(yù)付賬款 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-20 21:09:11
你好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票時:借:管理費用,貸“預(yù)付賬款”
2019-08-19 17:05:46
付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 可以等收到發(fā)票時,借:管理費用—辦公費 貸:預(yù)付賬款
2018-11-19 15:41:33
你好! 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款…xx員工 摘要:員工墊付辦公用品款
2020-04-30 15:45:27
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-11-27 13:46:49
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