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Besokuse
于2019-02-20 09:27 發(fā)布 ??4100次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2019-02-20 09:34
總賬和數(shù)量金額明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、費用多欄明細(xì)賬核對,總賬和日記賬核對。
Besokuse 追問
2019-02-20 09:35
我們公司只有一個現(xiàn)金流量表,和銀行日記賬
方亮老師 解答
2019-02-20 09:38
你們單位沒有總賬和明細(xì)賬嗎?
2019-02-20 09:40
我們公司的外賬是包給代理記賬公司的,我們需要找她們要總賬和明細(xì)賬嗎,然后打印下來存檔嗎
2019-02-20 09:43
需要找她們要總賬和明細(xì)賬,然后打印下來存檔。
2019-02-20 09:50
打印的話有點多,可以保存到電腦文件夾里面嗎,
2019-02-20 09:57
不可以的,必須打印。祝您工作愉快!
2019-02-20 10:54
每個月的總賬明細(xì)賬和每個月的記賬憑證放在一起嗎
2019-02-20 10:55
記賬憑證和賬簿應(yīng)該單獨裝訂。
2019-02-20 10:56
記賬憑證和賬簿分開裝訂嗎,代賬會計給我們記賬憑證的時候后面是附帶了利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表,這樣可以嗎
2019-02-20 10:57
是的。不可以的。祝您工作愉快!
2019-02-20 10:59
那我要把后面附帶的那三個表和總賬明細(xì)賬放一起嗎
2019-02-20 11:00
增值稅專票抵扣聯(lián)的,可以和記賬憑證放一起嗎
2019-02-20 11:02
財務(wù)報表應(yīng)該單獨裝訂。祝您工作愉快!
2019-02-20 11:05
增值稅專票,也要單獨裝訂存放嗎
2019-02-20 11:06
是滴。祝您工作愉快!
2019-02-20 11:09
需要準(zhǔn)備財務(wù)會計報告嗎
2019-02-20 11:11
需要的。祝您工作愉快!
財務(wù)會計報告應(yīng)該怎么準(zhǔn)備,我是負(fù)責(zé)出納的,財務(wù)就我自己一個人,需要我準(zhǔn)備的嗎
2019-02-20 11:13
利潤表: 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用 利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤 =利潤總額-所得稅費用 資產(chǎn)負(fù)債表: (1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 (2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 (3)預(yù)收款項= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 (4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 (5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 (6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準(zhǔn)備”總賬余額 (7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (9)長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 (10)長期借款=“長期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” (11)長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長期待攤費用” (12)未分配利潤=(本年利潤+利潤分配)總賬余額
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老師您好,獲得勞務(wù)報酬20w打到銀行卡,然后再把錢提到對公賬戶,這個稅怎么交,是公司交還是銀行卡責(zé)任人交
答: 你好,這邊又退回了,是這意思嗎?不需要交稅的。
公司每個月對賬怎么對
答: 總賬和數(shù)量金額明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、費用多欄明細(xì)賬核對,總賬和日記賬核對。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司對公賬戶每月都有對賬單嗎?怎么處理?
答: 去銀行拿回來,然后和銀行存款余額對一下,然后需要裝訂。
公司每個月從對公賬戶打款給別的公司,沒有發(fā)票收據(jù),怎么做賬合理呢?每個月對公支出有幾十萬,沒有收入
討論
公司的賬戶每個月是不是要對賬,對賬前需要去開通對賬功能嗎,怎么開通
老師您好,我想問一下6月工資扣的個稅是7月份的,但是銀行對賬單顯示是8月份才扣的款,這是什么情況?。?/a>
公司名義貸款轉(zhuǎn)對公賬戶,每個月的貸息怎么做賬
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
Besokuse 追問
2019-02-20 09:35
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2019-02-20 09:38
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2019-02-20 11:02
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2019-02-20 11:06
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2019-02-20 11:09
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2019-02-20 11:11
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