用友T3軟件怎么反結轉(zhuǎn)到上一年度?。?
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于2019-02-19 22:43 發(fā)布 ??4150次瀏覽
- 送心意
言巖老師
職稱: 中級會計師
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你好。新年度舊年度是分開的。舊年度帳的賬套可以按照平日月份的反結賬操作就行。
2019-02-19 22:49:13

你好進入軟件,打開總賬系統(tǒng)模塊,依次點擊總賬——期末——結賬。2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22

你好,參考如下的,
備份步驟:硬盤,新建文件夾;打開系統(tǒng)管理,系統(tǒng)--注冊(admin進入),賬套--備份;選擇建立的文件夾
年結步驟:
1、年結之前先備份
2、賬套主管(demo)進入系統(tǒng)管理,年度賬--建立
3、重新打開系統(tǒng)管理賬套主管(demo)進入,會計期間選擇新建立的年度,年度賬--結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(注:有其他模塊的先結轉(zhuǎn)其他模塊的數(shù)據(jù),總賬模塊數(shù)據(jù)最后結轉(zhuǎn))
2020-03-08 11:53:08

用友T3軟件反結賬是一個將已錄入但未結賬的憑證批量反結賬的處理過程。
反結賬操作步驟:
1.登錄用友T3軟件,進入“憑證管理”模塊,選擇“反結賬”;
2.在反結賬界面,系統(tǒng)會根據(jù)反結賬前的憑證狀態(tài)自動勾選未結賬的憑證;
3.點擊“反結賬”按鈕,系統(tǒng)彈出反結賬確認框,確認無誤后,系統(tǒng)會自動將勾選的憑證狀態(tài)變更為已結賬;
4.點擊“結束”按鈕,反結賬完成。
舉個例子:
公司A有一筆憑證,金額1000元,但由于某種原因,未結賬,這時,可以使用用友T3軟件的反結賬功能,將該憑證反結賬,將狀態(tài)變?yōu)橐呀Y賬。
2023-02-28 11:07:46

你好,每個月單獨取消結賬,記賬。2018年帳套也取消結賬,記賬。
2019-05-16 17:41:06
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