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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-19 11:27

你好,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,上個(gè)月已經(jīng)繳納,是什么意思,是本月已經(jīng)支付上月稅費(fèi)和職工工資嗎

月月老師 解答

2019-02-19 11:34

你好,不應(yīng)該的 
借:管理費(fèi)用—工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款 
借:本年利潤(rùn) 
貸:管理費(fèi)用—工資 
這是完整的工資結(jié)轉(zhuǎn)。 
應(yīng)交稅費(fèi)你是怎么做的。

月月老師 解答

2019-02-19 11:38

你好,不會(huì)的,最后資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益嗎

月月老師 解答

2019-02-19 11:44

你好,是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題的。

月月老師 解答

2019-02-19 12:06

你好,你的計(jì)提分錄是本月做的,還是上月做的。

月月老師 解答

2019-02-19 12:12

你好,你的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是0.如果個(gè)所稅也繳納了,應(yīng)交稅費(fèi)也是0

月月老師 解答

2019-02-19 12:14

你好,你的月末應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi),是你的負(fù)債,但是你已經(jīng)支付了,不存在負(fù)債。

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:29

是的>o<,我是先計(jì)提后付款,然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),可是負(fù)債合計(jì)和資產(chǎn)合計(jì)兩個(gè)數(shù)不平,剛好就多我在流動(dòng)負(fù)債中填的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬兩筆數(shù)!

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:31

這兩筆數(shù),是應(yīng)該要正常體現(xiàn)呀?之前也在管理費(fèi)用工資計(jì)提出來(lái)了,又沒(méi)有理由填負(fù)數(shù)?多謝老師了,我腦袋都想暈了

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:34

我是這樣做的呀,可是我填資產(chǎn)負(fù)債表,就不對(duì)了

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:42

比如我公司12月,工資12元,五險(xiǎn)1元,稅費(fèi)1元,實(shí)際發(fā)放10元 
先計(jì)提借管理費(fèi)用工資12元  
           貸應(yīng)付職工薪酬12元 
          借  應(yīng)付職工薪酬12元 
           貸 銀行存款10元 
                其他應(yīng)付款1元 
                應(yīng)交稅費(fèi)1元 
         借應(yīng)交稅費(fèi)1元 
          貸銀行存款1元 
         借其他應(yīng)付款1元 
         貸銀行存款1元 
        借本年利潤(rùn)12元 
        貸管理費(fèi)用12元 
老師,我這樣做是對(duì)的吧

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:45

流動(dòng)負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)我應(yīng)該是填1元和1元,本年利潤(rùn)那里填12元對(duì)么

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:46

那我上期余額數(shù)為20元,資產(chǎn)合計(jì)減去本期發(fā)生額12元填8元,負(fù)債合計(jì),我這里發(fā)生額有14元????我的問(wèn)題就出在了這里??

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 11:51

不是,本年利潤(rùn)那里填-12,但是應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬是填1和1,然后流動(dòng)負(fù)債和負(fù)債想加就是10元,多了2元

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 12:06

本月做的

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 12:13

老師,我能問(wèn)問(wèn)是為什么嗎?那我以后還可以這樣子做帳嗎?

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問(wèn)

2019-02-19 12:14

我這樣做也是沒(méi)問(wèn)題的吧

上傳圖片 ?
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你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計(jì)提了還沒(méi)有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
您好 發(fā)放了工資 沒(méi)有計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬科目余額是負(fù)數(shù)
2019-11-05 10:27:21
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒(méi)有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)到負(fù)債表里,可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),怎么填寫(xiě)?
2015-12-29 18:22:50
你好 明細(xì)賬的各個(gè)明細(xì)科目合計(jì)數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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